
西吉县人民检察院
XI JI XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
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西吉县人民检察院
XI JI XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
2025年4月30日
西吉县人民检察院
XI JI XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
附件2
2017年度西吉县人民检察院部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
西吉县人民检察院创建于1979年,隶属西吉县委管理,是国家法律监督机关,为县财政局全额拨款的一级预算单位。职责是依据宪法和法律赋予的检察权,履行批捕、公诉、职务犯罪侦查、公安机关侦查案件的审查以及诉讼监督等职能。内设办公室、政工科、控告申诉检察科、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、反渎职侵权检察局、监所检察科、法警大队、纪检组等十一个职能科室单位编制64人,其中政法专项编制61人,工勤事业编制3人,截止2017年底,实有职工63人,离休1人。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
按照部门决算编报要求,纳入西吉县人民检察院2017年度部门决算编报范围的单位共1个
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
| | | | | 公开01表 | |
公开部门: | | | | | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 17,032,999.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | |
二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | |
三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 14,504,795.00 | |
四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | |
六、其他收入 | 7 | 1,617,296.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,231,116.20 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 468,582.95 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 515,971.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | | |
本年收入合计 | 24 | 18,650,295.00 | 本年支出合计 | 51 | 16,720,465.15 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | | |
年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 53 | 1,929,829.85 | |
总计 | 27 | | 总计 | 54 | 18,650,295.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
| | | | | | | | | | 公开02表 |
公开部门: | | | | | | | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,032,999.00 | 17,032,999.00 | | | | | | |||
204 | 公共安全支出 | 16,095,509.00 | 14,478,213.00 | | | | | | ||
20404 | 检察 | 16,095,509.00 | 14,478,213.00 | | | | | | ||
2040401 | 行政运行 | 9,546,513.00 | 9,546,513.00 | | | | | | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 6,548,996.00 | 4,931,700.00 | | | | | | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,364,386.00 | 1,364,386.00 | | | | | | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,364,386.00 | 1,364,386.00 | | | | | | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 470,886.00 | 470,886.00 | | | | | | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 893,500.00 | 893,500.00 | | | | | | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 657,600.00 | 657,600.00 | | | | | | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 657,600.00 | 657,600.00 | | | | | | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 357,400.00 | 357,400.00 | | | | | | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 300,200.00 | 300,200.00 | | | | | | ||
221 | 住房保障支出 | 532,800.00 | 532,800.00 | | | | | | ||
22102 | 住房改革支出 | 532,800.00 | 532,800.00 | | | | | | ||
2210201 | 住房公积金 | 532,800.00 | 532,800.00 | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开03表 |
公开部门: | | | | | | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,504,795.00 | 9,439,703.00 | 5,065,092.00 | | | | |||
204 | 公共安全支出 | 14,504,795.00 | 9,439,703.00 | 5,065,092.00 | | | | ||
20404 | 检察 | 14,504,795.00 | 9,439,703.00 | 5,065,092.00 | | | | ||
2040401 | 行政运行 | 9,439,703.00 | 9,439,703.00 | 0.00 | | | | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 5,065,092.00 | 0.00 | 5,065,092.00 | | | | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,231,116.20 | 1,231,116.20 | 0.00 | | | | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,231,116.20 | 1,231,116.20 | 0.00 | | | | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 470,886.00 | 470,886.00 | 0.00 | | | | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 760,230.20 | 760,230.20 | 0.00 | | | | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 468,582.95 | 468,582.95 | 0.00 | | | | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 468,582.95 | 468,582.95 | 0.00 | | | | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 326,871.20 | 326,871.20 | 0.00 | | | | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 141,711.75 | 141,711.75 | 0.00 | | | | ||
221 | 住房保障支出 | 515,971.00 | 515,971.00 | 0.00 | | | | ||
22102 | 住房改革支出 | 515,971.00 | 515,971.00 | 0.00 | | | | ||
2210201 | 住房公积金 | 515,971.00 | 515,971.00 | 0.00 | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
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| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
| | | | | | | 公开04表 | ||||||
公开部门: | | | | | | | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,032,999.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | | ||||||
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | | ||||||
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | 14,371,403.00 | | ||||||
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | | ||||||
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | | ||||||
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | | ||||||
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | | 1,231,116.20 | | ||||||
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | | 468,582.95 | | ||||||
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | | ||||||
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | | ||||||
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | | ||||||
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | | ||||||
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | | ||||||
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | | ||||||
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | | ||||||
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | | ||||||
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | | ||||||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | | 515,971.00 | | ||||||
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | | ||||||
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | | ||||||
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | | ||||||
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | | ||||||
本年收入合计 | 24 | 17,032,999.00 | 本年支出合计 | 52 | | 16,587,073.15 | | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | | 445,925.85 | | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 54 | | | | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | | ||||||
合计 | 28 | 17,032,999.00 | 合计 | 56 | | 17,032,999.00 | | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| | | | | | 公开05表 |
公开部门: | | | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 16,587,073.15 | 11,655,373.15 | 4,931,700.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 14,371,403.00 | 9,439,703.00 | 4,931,700.00 | ||
20404 | 检察 | 14,371,403.00 | 9,439,703.00 | 4,931,700.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 9,439,703.00 | 9,439,703.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 4,931,700.00 | 0.00 | 4,931,700.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,231,116.20 | 1,231,116.20 | | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,231,116.20 | 1,231,116.20 | | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 470,886.00 | 470,886.00 | | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 760,230.20 | 760,230.20 | | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 468,582.95 | 468,582.95 | | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 468,582.95 | 468,582.95 | | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 326,871.20 | 326,871.20 | | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 141,711.75 | 141,711.75 | | ||
221 | 住房保障支出 | 515,971.00 | 515,971.00 | | ||
22102 | 住房改革支出 | 515,971.00 | 515,971.00 | | ||
2210201 | 住房公积金 | 515,971.00 | 515,971.00 | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
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| | | | | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
| | 公开06表 | ||||||||
公开部门: | | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | ||
301 | 工资福利支出 | 8,888,646.13 | 302 | 商品和服务支出 | 1,521,704.02 | 310 | 其他资本性支出 | | ||
30101 | 基本工资 | 2,305,224.00 | 30201 | 办公费 | 62,637.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | ||
30102 | 津贴补贴 | 3,433,980.00 | 30202 | 印刷费 | 55,055.02 | 31002 | 办公设备购置 | | ||
30103 | 奖金 | 523,203.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 489,012.73 | 30204 | 手续费 | 15.00 | 31005 | 基础设施建设 | | ||
30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 30,889.20 | 31006 | 大型修缮 | | ||
30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 75,910.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 760,230.20 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | | ||
30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 233,200.00 | 31009 | 土地补偿 | | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,376,996.20 | 30209 | 物业管理费 | 105,504.00 | 31010 | 安置补助 | | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,164,563.00 | 30211 | 差旅费 | 100,596.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | ||
30301 | 离休费 | 75,000.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | ||
30302 | 退休费 | | 30213 | 维修(护)费 | 57,505.00 | 31013 | 公务用车购置 | | ||
30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | ||
30304 | 抚恤金 | 395,886.00 | 30215 | 会议费 | 10,600.00 | 31020 | 产权参股 | | ||
30305 | 生活补助 | 36,050.00 | 30216 | 培训费 | 108,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | ||
30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 34,000.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | | ||
30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | | ||
30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | | ||
30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | | ||
30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 47,723.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | ||
30311 | 住房公积金 | 515,971.00 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | | ||
30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 120,627.19 | 30701 | 国内债务付息 | | ||
30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | | ||
30314 | 采暖补贴 | 112,646.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27,117.80 | 399 | 其他支出 | | ||
30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 160,200.00 | 39906 | 赠与 | | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 29,010.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | ||
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 292,124.40 | | | | ||
人员经费合计 | 8,888,646.13 | 公用经费合计 | 2766527 | |||||||
合 计 | 11,655,373.15 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | 公开07表 | |||||||||
公开部门: | | | | | | | | | | 金额单位:元 | ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
410,000.00 | | 350,000.00 | | 350,000.00 | 60,000.00 | 372,553.46 | | 318,773.46 | | 318,773.46 | 53,780.00 | |||||||||
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开08表 |
公开部门: | | | | | | 金额单位:元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | | | | | | | |||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计元,支出总计17,032,999.00元。与2016年相比,收、支总计各增加4346208元,增长34%。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计17,032,999.00元,其中:财政拨款收入17,032,999.00元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计16,720,465.15元,其中:基本支出11,655,373.15元,占69%;项目支出4,931,700.00元,占31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计17,032,999.00元,支出总计16,720,465.15元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4346208元,增长34%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16,720,465.15元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4033674元,上升 31%,主要原因是***。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16,720,465.15元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:公共安全支出14,371,403.00元,占85%;社会保障和就业(类)支出1,231,116.20元,占7.3%;医疗卫生与计划生育支出468,582.95元,占2.7%,住房保障(类)支出515,971.00元,占5%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13551500元,支出决算为16,720,465.15元,完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因:案件数量增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支11,655,373.15元,其中:人员经费8,888,646.13元,公用经费1,521,704.02元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出9,088,416.13元,较2017年度年初预算数增加1230916.13元,增长16%,主要原因是绩效奖金发放;较2016年决算数增加元,增长40%。
2.商品和服务支出4,167,457.02元,较2017年度年初预算数增加2234557元,增加115%,主要原因是厉行节约,践行绿色检察观念;较2016年决算数减少241582元,降低58%。
3.对个人和家庭的补助1,215,782.00元,较2017年度年初预算数增加166382元,增长16%,主要原因是两名退休干部去世;较2016年决算数增加502443元,增长41%。
4.其他资本性支出2,248,810.00元,较2017年度年初预算数增加2,248,810.00元,增长100%,主要原因是办公设备购置;较2016年决算数增加998915元,增长79%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为425000元,支出决算为311435.66元,完成预算的73%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为291,655.66元,完成预算的97%;公务接待费支出决算为19780元,完成预算的15%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:坚持只减不增原则。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少39110.69元,下降11%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2709.69元,下降1%;公务接待费支出决算减少36401元,下降64%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是坚持只减不增原则。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决318,773.46元,占85%;公务接待费支出决算53,780.00元,占15%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出318,773.46元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出318,773.46元,主要用于公务用车运行维护费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数7辆,公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费支出53,780.00元。其中: 2017年国内公务接待批次328个,国内公务接待人次600。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出1,602,164.02元,比2016年增加440294元,增长37%。主要原因是:践行绿色检察观念。
(二)政府采购情况说明
2017年,西吉县人民检察院政府采购预算560000元,支出决算总额1,275,700.00元,完成年初预算的220%。其中:政府采购货物预算56000元,支出决算总额1,275,700.00元,完成年初预算的220%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积6514平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,西吉县人民检察组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。西吉县人民检察今年在部门决算中项目自评得分为67分。发现的主要问题:项目支出进度缓慢,支出计划不够明细。下一步改进措施:加强项目经费管理,按照财政要求达到支出进度,细化项目实施方案。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指纳入人民检察院部门预算的事业单位
开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政
拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从
非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后
年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
八、公共安全(类)检察(款):指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
九、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指人民检察院用于教育培训的支出。
九、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指人民检察院用于教育培训的支出。
十、科学技术(类)应用研究(款):指人民检察院所属科学事业单位用于保障机构运行,开展业务活动的支出。
(一)机构运行(项):指人民检察院所属科学事业单
位用于保障机构运行的基本支出。
(二)社会公益研究(项):指人民检察院所属科学事
业单位用于开展业务活动的支出。
十一、科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项
(项):指人民检察院所属科学事业单位为科技活动提供基
础性、通用性服务的支出。
十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科
学技术支出(项):指人民检察院用于科学技术方面的其他
支出。
十三、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利
用(项):指人民检察院及所属预算单位用于能源节约利用
方面的支出。
十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):
指人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休
人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):指人民检察院离退休干部局统一管理的院机关离退休人员的经费。
(二)离退休人员管理机构(项):指人民检察院离退休干部局为院机关离退休人员提供管理服务的支出。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指人
民检察院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。